瑞信确认财务公布内部管控存在重大缺陷

瑞信确认财务公布内部管控存在重大缺陷瑞信公布延迟发布的去年度财务报告,确认集团有关财务公布的内部管控存在重大缺陷(materialweakness)。截至去年底的财务报告存在内部管控失效。集团重估截至2021年底的年度报告后,亦发现同样情况,未能在财务报告上设计和维持有效的风险评估程序。瑞信原定上周公布去年度财务报告,但美国证券交易委员会突然叫停,并对集团过往几年的财务声明提出质疑。不过,瑞信确认,过去几年的财务声明在多个重要方面仍能公平阐述集团综合财务状况。瑞信去年的财务报告亦披露,核数师罗兵咸永道对瑞信的内部管控提出「否定意见」(adverseopinion)。另外,瑞信指出,客户资金流走规模已大幅降低并稳定下来,但仍未能扭转流走的情况。集团去年第4季客户资金流走逾1100亿瑞士法郎,相当于1200亿美元,违反部分流动资本缓冲要求。2023-03-1420:25:37

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